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  • 2018-10-20基于博弈模型分析高校基建审计合谋风险
  • 2018-10-20能源审计在淮北矿区节能实践中的应用
  • 2018-10-20信息化条件下审计工作创新分析
  • 2018-10-20政策措施落实情况跟踪审计中提高审计判断质量的路径分析
  • 2018-10-20风险导向审计视角下央行内部审计的发展与创新
  • 2018-10-20审计机关强化跟踪审计的若干思考——基于大连市审计机关开展跟踪审计的实践
  • 2018-10-20国家审计如何构建科学的质量管理体系
  • 2018-10-19基于动态评估过程技术的风险导向审计
  • 2018-10-19上市公司CPA审计委托权缺陷及其重构
  • 2018-10-19欢迎订阅2017年《审计研究》杂志
  • 2018-10-19廉政监督与审计“免疫系统”功能发挥
  • 2018-10-19企业风险管理与风险导向内部审计关联性研究
  • 2018-10-182016年省级审计学会及审计署特派办理论研究会秘书长座谈会在京召开
  • 2018-10-18论收费因素对独立审计质量的影响
  • 2018-10-18企业风险基础内部审计研究
  • 2018-10-18ZY集团内部审计信息系统应用研究
  • 2018-10-18我国政府绩效审计方法选择策略研究
  • 2018-10-18激励因素对审计判断影响的研究综述
  • 2018-10-18高职院校审计教学中存在的问题及对策
  • 2018-10-18国家审计机关外部化监督问题探讨
  • 2018-10-18信息特性和审计信息风险
  • 2018-10-18风险导向内部审计在中小企业内部控制中的应用
  • 2018-10-18医院基建工程审计问题浅析
  • 2018-10-17关于《企业内部控制审计指引》的思考与建议
  • 2018-10-17审计“免疫系统”运行结构研究
  • 2018-10-17基于区块链的联网审计框架探讨
  • 2018-10-17X市国企负责人经济责任审计评价研究
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