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  • 2018-01-24伊春内审协会加强监督和服务
  • 2018-01-23法律环境、政治治理与审计收费
  • 2018-01-22《论语》与审计工作
  • 2018-01-21关于经济责任同步审计的思考
  • 2018-01-20学习十八大精神,大力推进审计理论创新发展
  • 2018-01-20内部控制对会计信息质量影响的研究
  • 2018-01-20管理层与审计师之间的行为博弈分析——基于财务舞弊公司后续期间的研究
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  • 2018-01-19国家审计机关能力提升视角下的审计干部培训研究
  • 2018-01-19内部审计新准则的企业应对策略
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  • 2018-01-19网络审计证据基本问题研究
  • 2018-01-18影响高校经济责任审计的深层原因
  • 2018-01-18自然资源资产离任审计评价指标体系构建研究
  • 2018-01-18公司治理、审计机构选择与盈余预测准确性研究
  • 2018-01-18审计处理执行效率影响因素研究——基于地方审计机关数据的实证分析
  • 2018-01-18上市公司中小股东权益审计保护问题研究
  • 2018-01-17国有企业经济责任审计的应用
  • 2018-01-16经济责任审计问责客体探析
  • 2018-01-16审计延迟对盈余管理的非线性影响——来自中国上市公司的证据
  • 2018-01-16安庆市公共工程投资绩效审计研究
  • 2018-01-16政府审计效能对审计工作成果的影响研究——来自中国省级审计机关的经验证据
  • 2018-01-16审计发现的分级管理
  • 2018-01-16L市政府环境审计问题探析
  • 2018-01-15内控重大缺陷修正、审计机构及审计费用关系研究
  • 2018-01-15审计专用性投资不足问题研究
  • 2018-01-14国际内部审计现状与发展启示——基于IIA“2010全球内部审计调查”实证数据的视角
  • 2018-01-14基于平衡计分卡的铁路旅客运输绩效审计指标体系的构建
  • 2018-01-13胜任力视角下人力资源审计管理体系设计
  • (责任编辑:admin)
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