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  • 2020-07-02基于EVA评价法的我国国有企业绩效审计评价方法研究
  • 2020-07-01基于XX村镇银行风险管理的内部审计研究
  • 2020-07-01他创造了证监会最大罚单——汪建中操纵市场案线索查处审计纪实
  • 2020-06-29内部控制制度监管背景下企业内部审计工作的重构
  • 2020-06-28国家审计防范经济社会运行风险研究
  • 2020-06-28我国地方政府性债务风险的审计预警机制研究
  • 2020-06-28C市市长矿产资源资产离任审计案例研究
  • 2020-06-26控制风险、风险溢价与审计收费——来自深市上市公司2007年年报的经验证据
  • 2020-06-23B企业增值型内部审计的案例研究
  • 2020-06-23企业社会责任与内部审计
  • 2020-06-22风险导向内部审计在J农商行的应用研究
  • 2020-06-22媒体负面报道对审计质量的影响研究
  • 2020-06-19审计师个体特征对审计质量的影响研究
  • 2020-06-17供给侧改革背景下会计师事务所审计质量评价体系的构建与应用研究
  • 2020-06-15高校基建工程结算高估冒算审计分析与对策
  • 2020-06-11供应商集中度、非标准审计意见与商业信用融资
  • 2020-06-11我国高校绩效审计探析
  • 2020-06-11安徽省LX县县长经济责任审计探讨
  • 2020-06-09管理者过度自信对审计收费影响的实证研究
  • 2020-06-09政策措施落实审计质量影响因素研究
  • 2020-06-07云和县国有企业领导人经济责任审计研究
  • 2020-06-06从信息化视角分析审计成本的控制
  • 2020-06-06关于XG农商行同业理财业务内部审计问题的探讨
  • 2020-06-04云南省A市扶贫资金审计研究
  • 2020-06-01ABC会计师事务所对JH集团审计失败案例研究
  • 2020-05-31国家审计、媒体监督与政府行政成本
  • 2020-05-30瑞华会计师事务所对振隆特产IPO审计风险案例研究
  • 2020-05-29市场环境调节下审计师变更对企业债务成本的影响研究
  • 2020-05-27审计师强制轮换后重新上任对审计质量和审计费用的影响研究
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