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  • 2020-03-29K高校基建工程内部审计案例研究
  • 2020-03-25瑞华会计师事务所对亚太实业审计失败案例研究
  • 2020-03-23立信会计师事务所对康华农业审计失败案例研究
  • 2020-03-21高管激励与审计质量的关系研究
  • 2020-03-16论风险导向审计模式下审计重要性的判断
  • 2020-03-14金融发展、审计意见与上市公司融资约束
  • 2020-03-12证券市场审计质量、盈余管理与信息含量——基于1999~2007年沪深市场的经验数据
  • 2020-03-10关于审计委托权的委托代理分析
  • 2020-03-10国家审计机关开展经济政策评估问题研究
  • 2020-03-09和谐社会与审计监督
  • 2020-03-09加强审计现场管理的对策研究
  • 2020-03-09KPI在审计预测分析中的应用
  • 2020-03-08论反机会主义税法规则下会计安排的路径改进
  • 2020-03-08林业重点工程绩效审计研究
  • 2020-03-07加强审计计划阶段主审与助审沟通的几点建议
  • 2020-03-04内部控制审计与竞争战略的相关性研究——基于A股主板上市公司的实证分析
  • 2020-03-03成本预算视角下的国家审计质量控制
  • 2020-03-01浅谈内部审计与纪检监察的效能及关系
  • 2020-03-01关于环境绩效审计定位问题的探讨
  • 2020-02-28公路施工企业内部审计工作探讨
  • 2020-02-28农村财务审计:理论研究与改进建议
  • 2020-02-27浅议如何加强高校基建维修工程审计
  • 2020-02-26从程序理性角度思考注册会计师审计责任
  • 2020-02-25从审计工作报告看政府部门履职——中国社会科学院财政与贸易经济研究所副所长高培勇解读审计工作报告
  • 2020-02-24浅论上市公司社会责任审计
  • 2020-02-24浅谈企业内部审计问题及策略
  • 2020-02-23基于能力观的企业战略审计体系之构建
  • 2020-02-23及时“跟进”看上海
  • 2020-02-22从审计目标看中外公共负债审计监督
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