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  • 2020-01-25关于我国上市公司审计委托模式的研究
  • 2020-01-24公司治理、企业文化与内部审计
  • 2020-01-24环境审计国际比较及借鉴
  • 2020-01-24大宗物资采购审计中应重点审计的几个环节
  • 2020-01-24审计伴我成长
  • 2020-01-24管理层认定与审计目标的实现
  • 2020-01-24锚定效应评级作为注册会计师选择因素的思考
  • 2020-01-24中储粮总公司积极探索审计信息化之路
  • 2020-01-24强化内部审计工作是完善保险监管的重要基础
  • 2020-01-24国家审计机关绩效评估指标构建与分析
  • 2020-01-23碳信息披露、财务信息透明度与审计收费
  • 2020-01-21美国审计署绩效审计的五项措施
  • 2020-01-21领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系研究
  • 2020-01-21河源审计人精神
  • 2020-01-21审计意见对高管薪酬影响的实证研究
  • 2020-01-19浅议高校工程结算委托审计质量控制
  • 2020-01-19会计师事务所定期轮换制有效性研究
  • 2020-01-18非标准内部控制意见与财务报表审计意见关系研究——基于贵糖股份和海联讯案例的分析
  • 2020-01-17审计质量问题的思考
  • 2020-01-17公共工程投资效益审计若干问题探讨
  • 2019-12-05审计问责:立法应当先行
  • 2019-12-05持续改进循环模型在高校内部审计质量管理中的应用
  • 2019-12-05审计结果公告制度国际比较研究
  • 2019-12-05审计学科建设研讨会在蓉召开
  • 2019-12-04政府预算计算机审计模式设计
  • 2019-12-03科研单位内部审计现状及改进措施
  • 2019-12-03我们是共和国审计人
  • 2019-12-02审计质量代理变量的选择与使用
  • 2019-12-02发挥经济责任审计在反腐倡廉建设中的作用
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