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  • 2018-04-19虚假审计报告的外部动力研究
  • 2018-04-19全部政府性资产审计理论研讨会综述
  • 2018-04-19强化财政资金投入项目的绩效审计
  • 2018-04-19基于工资地区差异的审计定价动态模型研究
  • 2018-04-19国际审计与鉴证准则理事会完成明晰项目
  • 2018-04-19事务所声誉受损后的审计质量研究
  • 2018-04-19浅谈医院经济效益审计
  • 2018-04-19舞弊发现在公路工程项目审计中的应用
  • 2018-04-19上市公司内部控制缺陷与审计师变更相关性研究
  • 2018-04-19报业集团风险管理内部审计研究
  • 2018-04-19财务报表重述对审计意见类型影响之研究
  • 2018-04-19注册会计师类全国会计领军人才培养效果检验
  • 2018-04-19行为审计研究综述
  • 2018-04-19审计师变更下公司自利特征的经验分析
  • 2018-04-19非常之举为“跟进”
  • 2018-04-19规范和加强公益性科研专项经费审计
  • 2018-04-19威海市政府绩效审计存在的问题及对策研究
  • 2018-04-18BF公司内部审计信息化体系重建研究
  • 2018-04-18规则诱致性审计合谋动机:一个准则变迁的视角
  • 2018-04-18浅谈管理效益审计
  • 2018-04-18上市公司管理舞弊及审计
  • 2018-04-18政府投资工程绩效审计评价指标研究
  • 2018-04-18内部审计师的专业胜任能力与教育实现机制
  • 2018-04-18内部审计应成为风险的总“控制闸”
  • 2018-04-18中美两国审计风险与管理比较——参加赴美国风险评估与管理审计培训考察的体会
  • 2018-04-18加拿大政府财务报表审计工作特点及启示
  • 2018-04-18统计抽样法在公路工程审计中的应用
  • 2018-04-18基于内部审计的ERP实施风险管理研究
  • 2018-04-18金融危机下审计应重点关注的问题
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