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  • 2019-08-20谈地方高等学校人力资源的管理审计
  • 2019-08-17审计专业学生实践能力指标体系的设计及评价
  • 2019-08-16宏观调控,提振地方经济信心——山东省潍坊市20户重点企业发展状况审计调查透视
  • 2019-08-15不利意见、审计费用与意见购买
  • 2019-08-14“社会团体招标”审计委托模式的构建
  • 2019-08-13试论管理层舞弊审计的对策
  • 2019-08-13股东审计的理论分析与模式设计——基于集团公司治理的内部审计模式创新
  • 2019-08-12中美内部审计对企业内部控制影响的比较分析
  • 2019-08-12公共投资效益审计研究
  • 2019-08-12中英绩效审计异同
  • 2019-08-10加强县区审计机关队伍建设
  • 2019-08-10浅谈信息化条件下审计抽样方法在内部审计中的应用
  • 2019-08-10论审计独立性研究中研究设计的若干问题
  • 2019-08-10绿色发展下A企业内部环境审计评价研究
  • 2019-08-09谈判能力与审计费用的相关性检验——基于中国上市公司审计市场的经验证据
  • 2019-08-09企业碳审计问题研究
  • 2019-08-07“免疫系统”理论视野下经济责任审计职能的扩展
  • 2019-08-07完善公共财政体系构建财政审计大格局
  • 2019-08-07县级政府性投资建设项目审计浅析
  • 2019-08-07P2P网络借贷平台审计重点及审计策略研究
  • 2019-08-06市级供电企业经济责任审计的思考
  • 2019-08-06浅析“审计悖论”与制度安排
  • 2019-08-06上市公司竞争度与审计收费关系研究——基于2010年至2012年创业板上市公司数据
  • 2019-08-06审计揭露大案要案线索的重要意义
  • 2019-08-06我国公共投资工程绩效审计指标评价体系构建
  • 2019-08-04领导干部经济责任“同步审计”制度完善路径
  • 2019-08-03国家审计应在宏观调控中发挥建设性作用
  • 2019-08-03法国绩效审计研究
  • 2019-08-02上市公司盈余管理与审计意见关系的实证研究
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