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  • 2019-04-26浅论企业内部审计的服务性
  • 2019-04-26审计行为主体的多视角分析
  • 2019-04-26汽车销售服务企业审计探讨
  • 2019-04-25注册会计师审计收费地区差异研究
  • 2019-04-25不完全信息的审计博弈及风险分析模型
  • 2019-04-24大数据与审计机关的应对策略
  • 2019-04-24跟踪审计保障了“廉洁救灾”
  • 2019-04-24浅谈发挥政府审计维护国家经济安全的免疫系统功能
  • 2019-04-24首次持续经营不确定性审计意见信息含量研究
  • 2019-04-23在报业集团内部开展经济效益审计工作的一些思考
  • 2019-04-23哥伦比亚二阶审计对我国国家审计的启示
  • 2019-04-23基于PDCA循环的审计数据分析
  • 2019-04-23特殊普通合伙制改制对审计师声誉的影响
  • 2019-04-21对计算机审计应用的辨证思考
  • 2019-04-20上市公司中期财务报告审计质量研究
  • 2019-04-19国有企业领导人员经济责任审计风险及其控制
  • 2019-04-19联网环境下信息系统审计的体系架构
  • 2019-04-19高校科研经费管理风险审计研究
  • 2019-04-19带强调事项段无保留审计意见信息披露研究
  • 2019-04-18银行函证的困扰与出路
  • 2019-04-17委托代理视角下国有企业内部审计机制研究——基于某中央企业调查问卷的分析
  • 2019-04-17政府审计应对国家经济安全的理性思考
  • 2019-04-17审计署2008年大事记
  • 2019-04-16家族控制、审计监督与公司治理——基于年报补充更正视角的经验证据
  • 2019-04-15军队审计应成为军事经济运行的“免疫系统”
  • 2019-04-15关于审计哲学的若干问题
  • 2019-04-15固定资产投资项目效益审计评价指标体系设计
  • 2019-04-15论注册会计师审计道德监督机制
  • 2019-04-13独立审计职业利益与审计质量冲突的解决路径
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