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  • 2019-09-09中国历史上审计的内容、机构和职能
  • 2019-09-082009年审计成果盘点
  • 2019-09-07内部审计、治理机制互动与公司价值——基于上市公司问卷调查数据的研究
  • 2019-09-06注册会计师审计不作为:表现、原因及责任问题
  • 2019-09-05财政审计:直指经济安全——湖北财政审计的转型之路
  • 2019-09-05江苏扬州:立足整改求实效
  • 2019-09-04新形势下农业科研单位内部审计转型思考
  • 2019-09-04公司治理中企业内部审计问题研究
  • 2019-09-03格力电器30亿库存粉饰报表案例分析
  • 2019-09-03日本内部控制审计及其对中国的启示
  • 2019-09-03财务报表舞弊对策探讨
  • 2019-08-29审计“免疫系统”作用的目标与路径选择
  • 2019-08-28注重管理与效益提高内部审计工作质量
  • 2019-08-28对货币资金审计相关问题的探讨
  • 2019-08-20资金流向追踪审计方法在金融审计中的应用
  • 2019-08-20谈地方高等学校人力资源的管理审计
  • 2019-08-17审计专业学生实践能力指标体系的设计及评价
  • 2019-08-16宏观调控,提振地方经济信心——山东省潍坊市20户重点企业发展状况审计调查透视
  • 2019-08-15不利意见、审计费用与意见购买
  • 2019-08-14“社会团体招标”审计委托模式的构建
  • 2019-08-13试论管理层舞弊审计的对策
  • 2019-08-13股东审计的理论分析与模式设计——基于集团公司治理的内部审计模式创新
  • 2019-08-12中美内部审计对企业内部控制影响的比较分析
  • 2019-08-12公共投资效益审计研究
  • 2019-08-12中英绩效审计异同
  • 2019-08-10加强县区审计机关队伍建设
  • 2019-08-10浅谈信息化条件下审计抽样方法在内部审计中的应用
  • 2019-08-10论审计独立性研究中研究设计的若干问题
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